2019年1月7-8日,公司組織了“2019年度內部審核”工作,此次內審是自2018年7月22日、11月29日接受國家合格評定委員會CNAS委派的評審組,對我公司檢驗機構和實驗室進行復評審、專項監督評審以來覆蓋公司所有部門和要素的審核。
本次內審依據檢驗檢測機構資質認定評審準則、檢驗機構能力認可準則、檢測和校準實驗室能力認可準則及在相關領域的應用說明、管理手冊、程序文件、作業指導書、儀器設備操作規程、相關技術標準及規范。本次內審發現六項不符合項,分布在工程檢測部、工程鑒定部和辦公室,涉及供應方資質評價、儀器設備的期間核查等內容,審核達到了預期目的。
內審結果證明:公司體系運行與認定、認可準則及管理手冊、程序文件要求總體適宜。內審組將對提交的整改情況逐一進行驗證和關閉,并將內審報告作為管理評審的輸入提交后續的管理評審。
辦公室
2019年1月31日